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中共新密市纪律检查委员会2015年度财政预、决算公开
来源: 发布时间:2016-4-7

2015年度预算

 

单位:万元
收              入支                        出
项               目   金 额    项            目合计上年结转财政拨款缴入国库的行政事业性收费及罚没收入专项收入缴入财政专户的行政事业性收费其他收入
本  年  收  入  合  计629.39本 年 支 出 合 计629.39 429.39200.00   
一、上年结转 一、基本支出429.39 429.39    
二、财政拨款429.391、工资福利支出294.10 294.10    
三、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入200.002、商品服务支出105.50 105.50    
四、专项收入 3.对个人家庭补助29.79 29.79    
五、缴入财政专户的行政事业性收费 二、项目支出200.00  200.00   
六、其他各项收入 1、商品服务支出200.00  200.00   
  2、对企事业单位补贴       
  3、债务利息支出       
  4、债务还本支出       
  5、其他资本性支出       
  6、其他支出       

 

科目编码单位(科目名称)合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助支出
小计基本工资津贴补贴年终一次性奖金社会保障缴费绩效工资其他小计办公费公务用车运行维护费差旅费维修(护)费会议费公务接待费专用材料费购置费委托业务费福利费其他小计离休费退休费退职(役)费抚恤金生活补助救济费医疗费助学金住房公积金奖励金其他
********1234567891011121314151617181920212223242526272829303132
   合计429.39294.1072.76125.8412.37 83.13 105.5062.0414.14 4.2010.6012.70   1.82 29.79        29.79  
     中共新密市纪律检查委员会429.39294.1072.76125.8412.37 83.13 105.5062.0414.14 4.2010.6012.70   1.82 29.79        29.79  
2011101    行政运行(纪检监察)239.08184.4646.25125.8412.37   54.6234.407.00  5.406.00   1.82             
2011102    一般行政管理事务(纪检监察)12.48       12.486.482.50  1.002.50                 
2011104    大案要案查处                                
2011150    事业运行(纪检监察)148.04109.6426.51   83.13 38.4021.164.64 4.204.204.20                 
2210201    住房公积金29.79                   29.79        29.79  
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

 

    
科目编码单位(科目名称)项目内容合计商品和服务支出对企事业单位的补贴债务利息支出债务还本支出其他资本性支出其他支出
小计办公费公务用车运行
维护费

差旅费维护费会议费公务接待费专用材料费购置费委托业务费福利费其他小计房屋建筑物构建办公设备购置专用设备购置公务用车购置基础设施建设大型修缮信息网络购建物资储备其他小计预留未划分的项目支出其他支出
**********123456789101112131415161718192021222324252627282930
   合计 200.00200.0095.00  30.0045.00     30.00                 
     中共新密市纪律检查委员会 200.00200.0095.00  30.0045.00     30.00                 
2011104    大案要案查处 200.00200.0095.00  30.0045.00     30.00                 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 

科目编码单位(科目名称)合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助支出
小计基本工资津贴补贴年终一次性奖金社会保障缴费绩效工资其他小计办公费公务用车运行
维护费
差旅费维修(护)费会议费公务接待费专用材料费购置费委托业务费福利费其他小计离休费退休费退职
(役)
抚恤金生活补助救济费医疗费助学金住房公积金奖励金其他
********1234567891011121314151617181920212223242526272829303132
   合计429.39294.1072.76125.8412.37 83.13 105.5062.0414.14 4.2010.6012.70   1.82 29.79        29.79  
201  11  01  中共新密市纪律检查委员会429.39294.1072.76125.8412.37 83.13 105.5062.0414.14 4.2010.6012.70   1.82 29.79        29.79  
201    11    01    行政运行(纪检监察)239.08184.4646.25125.8412.37   54.6234.407.00  5.406.00   1.82             
201    11    02    一般行政管理事务(纪检监察)12.48       12.486.482.50  1.002.50                 
201    11    50    事业运行(纪检监察)148.04109.6426.51   83.13 38.4021.164.64 4.204.204.20                 
221    02    01    住房公积金29.79                   29.79        29.79  
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

 2015年度决算表

 

收入支出
项目行次年初预算数调整预算数决算数项目(按功能分类)行次年初预算数调整预算数决算数项目(按支出性质和经济分类)行次年初预算数调整预算数决算数
栏次 123栏次 456栏次 789
一、财政拨款收入16,293,900.005,423,671.005,423,671.00一、一般公共服务支出376,293,900.005,151,223.005,151,223.00一、基本支出604,293,900.004,101,871.004,101,871.00
  其中:政府性基金预算财政拨款20.000.000.00二、外交支出380.000.000.00    人员经费613,238,900.003,103,026.003,103,026.00
二、上级补助收入30.000.000.00三、国防支出390.000.000.00    日常公用经费621,055,000.00998,845.00998,845.00
三、事业收入40.000.000.00四、公共安全支出400.000.000.00二、项目支出632,000,000.001,321,800.001,321,800.00
四、经营收入50.000.000.00五、教育支出410.000.000.00    基本建设类项目640.000.000.00
五、附属单位上缴收入60.000.000.00六、科学技术支出420.000.000.00    行政事业类项目652,000,000.001,321,800.001,321,800.00
六、其他收入70.000.000.00七、文化体育与传媒支出430.000.000.00三、上缴上级支出660.000.000.00
 8   八、社会保障和就业支出440.000.000.00四、经营支出670.000.000.00
 9   九、医疗卫生与计划生育支出450.000.000.00五、对附属单位补助支出680.000.000.00
 10   十、节能环保支出460.000.000.00 69   
 11   十一、城乡社区支出470.000.000.00支出经济分类70
 12   十二、农林水支出480.000.000.00基本支出和项目支出合计715,423,671.00
 13   十三、交通运输支出490.000.000.00    工资福利支出722,830,578.00
 14   十四、资源勘探信息等支出500.000.000.00    商品和服务支出732,320,645.00
 15   十五、商业服务业等支出510.000.000.00    对个人和家庭的补助74272,448.00
 16   十六、金融支出520.000.000.00    对企事业单位的补贴750.00
 17   十七、援助其他地区支出530.000.000.00    债务利息支出760.00
 18   十八、国土海洋气象等支出540.000.000.00    基本建设支出770.00
 19   十九、住房保障支出550.00272,448.00272,448.00    其他资本性支出780.00
 20   二十、粮油物资储备支出560.000.000.00    其他支出790.00
 21   二十一、其他支出570.000.000.00 80   
 22   二十二、债务还本支出580.000.000.00 81   
 23   二十三、债务付息支出590.000.000.00 82   
本年收入合计246,293,900.005,423,671.005,423,671.00本年支出合计836,293,900.005,423,671.005,423,671.00
    用事业基金弥补收支差额250.000.000.00    结余分配840.00
    年初结转和结余260.000.000.00      交纳所得税850.00
      基本支出结转270.00      提取职工福利基金860.00
      项目支出结转和结余280.00      转入事业基金870.00
      经营结余290.00      其他880.00
 30       年末结转和结余890.000.000.00
 31         基本支出结转900.00
 32         项目支出结转和结余910.00
 33         经营结余920.00
 34    93   
 35    94   
总计366,293,900.005,423,671.005,423,671.00总计956,293,900.005,423,671.005,423,671.00

 

项目年初结转和结余本年收入本年支出收支结余用事业基金弥补收支差额结余分配年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余经营结余合计基本支出结转项目支出结转和结余经营结余合计交纳所得税提取职工福利基金转入事业基金其他合计基本支出结转项目支出结转和结余经营结余
小计其中:基本建设资金结转和结余小计其中:基本建设资金结转和结余
栏次12345678910111213141516171819202122
合计0.000.000.000.000.005,423,671.005,423,671.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出0.000.000.000.000.005,151,223.005,151,223.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20111纪检监察事务0.000.000.000.000.005,151,223.005,151,223.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2011101  行政运行0.000.000.000.000.002,379,522.002,379,522.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2011102  一般行政管理事务0.000.000.000.000.00121,800.00121,800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2011104  大案要案查处0.000.000.000.000.001,200,000.001,200,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2011150  事业运行0.000.000.000.000.001,449,901.001,449,901.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出0.000.000.000.000.00272,448.00272,448.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出0.000.000.000.000.00272,448.00272,448.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金0.000.000.000.000.00272,448.00272,448.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
                        

 

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